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老師,您好!跟甲方簽了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程施工,對(duì)方要求我司開具發(fā)票備注工程名稱為他們跟總包簽訂合同的工程名稱,然后出具一個(gè)情況說明(注明我司承包的是發(fā)票備注工程的附屬工程),這樣操作可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/16 15:31
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 32
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請(qǐng)問成本法的長(zhǎng)投,100%控股,被投資單位虧損,稅務(wù)及工商已注銷。投資單位做賬務(wù)處理的話,除了工商及稅務(wù)注銷證明、被投單位報(bào)表,還需要?jiǎng)e的資料嗎?被投單位報(bào)表以納稅申報(bào)表為準(zhǔn)可以嗎?必須要審計(jì)報(bào)告嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/16 15:26
#稅務(wù)#
額外需初始投資憑證(轉(zhuǎn)賬回單、投資協(xié)議)、被投單位注銷清算報(bào)告、投資單位內(nèi)部決策文件; 不建議僅以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),需以注銷前財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn),差異需補(bǔ)充說明; 審計(jì)報(bào)告非必須,規(guī)模小、資料完整可不用,規(guī)模大或有要求時(shí)建議補(bǔ)充。
?閱讀? 25
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客戶把款項(xiàng)匯入公司職工個(gè)人賬戶中然后再轉(zhuǎn)入公司賬戶,這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)??陀^情況如果就這樣的話怎么減輕風(fēng)險(xiǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/16 13:46
#稅務(wù)#
您好,這種沒事,只要支付了就可以
?閱讀? 27
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想咨詢一下,發(fā)票價(jià)格比支付的時(shí)候低,能申報(bào)下來嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/16 13:33
#稅務(wù)#
可以申報(bào),但是他抵扣不了所得稅
?閱讀? 8
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老師您好請(qǐng)問一下,有個(gè)養(yǎng)殖公司,執(zhí)照注冊(cè)地在西安市區(qū),但是養(yǎng)殖場(chǎng)又在周邊小城市,這樣怎么做會(huì)比較合理呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/16 11:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不影響,這個(gè)說明注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地不在一個(gè)地方,正常申報(bào)就可以
?閱讀? 196
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本月本來要開一張9萬的專票,結(jié)果不小心開成90萬的專票,還沒抵扣,立馬沖紅重新開一張正確的9萬藍(lán)票,是否會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/16 11:26
#稅務(wù)#
若是當(dāng)月沖紅重新開的,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 41
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這個(gè)第25題為什么要是以銀行存款作為分?jǐn)偰?,這個(gè)考點(diǎn)是什么
apple老師
??|
提問時(shí)間:09/15 21:17
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 這個(gè)題考察的是, 重大資產(chǎn)重組的稅務(wù)處理, 我給寫
?閱讀? 737
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為客戶提供的技術(shù)開發(fā)服務(wù)以及相關(guān)的技術(shù)咨詢已開票為什么不計(jì)入當(dāng)期銷項(xiàng)稅額
蘇曉燕老師
??|
提問時(shí)間:09/15 21:15
#稅務(wù)#
您好根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件3《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》第一條第(二十六)項(xiàng)的規(guī)定,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),可以免征增值稅。
?閱讀? 741
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這個(gè)第23題是什么考點(diǎn)呢,講義上沒有找到
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 21:15
#稅務(wù)#
考點(diǎn)是企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)企業(yè)借款利息的扣除限制,核心是“關(guān)聯(lián)債資比例”(非金融企業(yè)2:1),即超過該比例的借款利息不得稅前扣除。
?閱讀? 730
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老師,我們公司采購(gòu)輪胎更換車,做運(yùn)輸?shù)?我們買100條過來5萬塊,對(duì)方開五萬發(fā)票,數(shù)量確是148,這樣是不是不可以?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/15 17:26
#稅務(wù)#
那個(gè)數(shù)量錯(cuò)誤要求對(duì)方重新開
?閱讀? 969
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這一問怎么計(jì)算啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 16:53
#稅務(wù)#
購(gòu)進(jìn)玉米 / 運(yùn)費(fèi):計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品(9%)、運(yùn)費(fèi)(9%)進(jìn)項(xiàng)稅; 生產(chǎn) / 銷售酒精:算酒精銷項(xiàng)稅; 委托加工白酒:抵扣加工費(fèi)(13%)進(jìn)項(xiàng)稅; 銷售散裝白酒(20% 對(duì)外):按不含稅價(jià)算 13% 銷項(xiàng)稅; 銷售瓶裝 / 散裝白酒(含包裝物押金):分別算白酒、押金(價(jià)稅分離后)的 13% 銷項(xiàng)稅; 銷售舊設(shè)備:按 3% 減按 2% 算銷項(xiàng)稅; 進(jìn)口設(shè)備:先算關(guān)稅,再算進(jìn)口增值稅(13%)進(jìn)項(xiàng)稅; 管理不善損失包裝物:轉(zhuǎn)出貨物(13%)和運(yùn)費(fèi)(9%)的進(jìn)項(xiàng)稅; 最后,當(dāng)期應(yīng)納增值稅 = 銷項(xiàng)稅合計(jì) - 進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì) + 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 75
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金蝶里面進(jìn)項(xiàng)金額是怎么計(jì)算的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/15 16:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按發(fā)票來的。
?閱讀? 131
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超過10萬的部分為什么不計(jì)入租賃負(fù)債初始金額 題目不是說按10萬和按產(chǎn)出量乘10哪個(gè)高嗎 租賃期預(yù)計(jì)的產(chǎn)出量1 1.2 1.3乘10 不是超過了10萬元嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/15 16:08
#稅務(wù)#
您好,是這樣的,那個(gè)超出的是屬于可變租賃負(fù)債額,不屬于直接的,所以不計(jì)入
?閱讀? 35
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個(gè)體工商戶出租房屋,個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)可以作為核定征收么
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/15 15:10
#稅務(wù)#
稅局很難審核通過
?閱讀? 167
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7月份注冊(cè)成立了一個(gè)公司,到現(xiàn)在都沒做稅務(wù)報(bào)道,會(huì)有什么影響嗎,公司暫時(shí)還沒收入。如果公司一直沒有收入不做稅務(wù)報(bào)道可以嗎 廣州市企業(yè)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/15 14:59
#稅務(wù)#
不想經(jīng)營(yíng)就在年內(nèi)直接注銷掉哈。長(zhǎng)期那樣不是辦法
?閱讀? 41
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老師,9月份報(bào)8月份的稅,能抵扣9月份的進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票嗎?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/15 14:58
#稅務(wù)#
您好,你是指9月的專票能不能抵扣8月的增值稅,是吧
?閱讀? 51
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老師,簽訂合同預(yù)收貨款可以開具發(fā)票給客戶嗎?該筆訂單還沒有投入生產(chǎn)。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/15 14:28
#稅務(wù)#
您好,可以先開的,也可以后面再開
?閱讀? 204
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個(gè)稅2月份少申報(bào)了一個(gè)員工可以進(jìn)行更正補(bǔ)申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/15 14:04
#稅務(wù)#
個(gè)稅2月份少申報(bào)了一個(gè)員工,可以進(jìn)行更正補(bǔ)申報(bào)
?閱讀? 42
?收藏? 0
我公司是一家生產(chǎn)銷售混凝土的企業(yè),采用一般納稅人的簡(jiǎn)易征收的記稅,現(xiàn)在有一家公司給我們提供水泥,其他的材料由我公司提供,請(qǐng)問一下,我們的稅率還能按簡(jiǎn)易征收開票嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/15 13:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不能簡(jiǎn)易計(jì)稅了。
?閱讀? 143
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為取得土地使用權(quán)所支付的金額,什么時(shí)候該除以1.09,什么時(shí)候不除
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 12:24
#稅務(wù)#
關(guān)鍵看增值稅是否可抵扣:若支付土地款時(shí),增值稅能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣(如一般計(jì)稅且取得專票),則用含稅價(jià) ÷(1 + 稅率)算不含稅部分扣除;若增值稅不可抵扣(如簡(jiǎn)易計(jì)稅、無專票),則直接用含稅價(jià)扣除,不除以稅率。
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